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慶元縣科協2026年部門預算

索引號:1133252500265856XY/2026-1010434866 發布機構:慶元縣財政局 發布日期:2026-03-02 10:30 瀏覽次數:
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    1133252500265856XY/2026-1010434866

  • 發布機構:

    慶元縣財政局

  • 成文日期:

    2026-03-02

目錄

一、部門概況

(一)主要職能

(二)部門機構設置情況

二、2026年縣科協部門預算安排情況說明

(一)關于縣科協2026年收支預算情況的總體說明

(二)關于縣科協2026年收入預算情況說明

(三)關于縣科協2026年支出預算情況說明

(四)關于縣科協2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

(五)關于縣科協2026年一般公共預算撥款情況說明

(六)關于縣科協2026年一般公共預算基本支出情況說明

(七)關于縣科協2026年政府性基金預算支出情況說明

(八)關于縣科協2026年國有資本經營預算支出情況說明

(九)關于縣科協2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

三、名詞解釋

四、2026年縣科協部門預算表

(一)2026年部門收支預算總表

(二)2026年部門收入預算總表

(三)2026年部門支出預算總表

(四)2026年部門財政撥款收支預算總表

(五)2026年部門一般公共預算支出表

(六)2026年部門一般公共預算基本支出表

(七)2026年部門一般公共預算“三公”經費支出表

(八)2026年部門政府性基金預算支出表

(九)2026年部門國有資本經營預算支出表

(十)2026年部門項目支出預算表

(十一)2026年部門項目支出績效表

一、部門概況

(一)主要職能

慶元縣科學技術協會(以下簡稱縣科協)是縣委領導下由科學技術工作者組成的全縣性人民團體。縣科協貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于科協工作的方針政策和決策部署,在履職過程中堅持黨的集中統一領導,自覺服從黨中央和省委、市委、縣委工作大局,增強科協組織的政治性、先進性、群眾性,去除機關化、行政化、貴族化、娛樂化。縣科協機關的主要職責:

(一)加強對科技工作者的政治引領,創新科協所屬科技社團黨建工作運行機制,用中國特色社會主義共同理想凝聚科技工作者。

(二)開展學術交流,活躍學術思想,促進科學道德和學風建設。推動學科發展和科技成果向現實生產力轉化。

(三)弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,提高全民科學素質。牽頭實施全民科學素質行動計劃綱要,開展青少年科技教育活動,提高全民科技意識和科學素質。

(四)反映科技工作者的意見和建議,維護科技工作者的合法權益。弘揚尊重知識、尊重人才的社會風尚。舉薦人才,表彰、宣傳優秀科技工作者。

(五)參與科技政策和法規的制定。推進縣級科技智庫建設,開展決策咨詢和決策論證,提出政策建議。參與政治協商,推動決策科學化、民主化。

(六)開展科技工作者繼續教育和技術培訓工作。承擔高端智力人才引進相關工作。組織科技工作者開展科技創新和科技咨詢服務。

(七)開展國際民間科技交流與合作,發展同國(境)外科技團體和科技工作者的友好交往。加強與臺港澳地區民間科技交流,促進祖國統一。

(八)開展科協組織建設,加強對縣科協所屬縣級學會(協會、研究會、促進會)管理、指導、服務,推進學會改革和發展,增強自身發展能力。

(九)承擔縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)部門機構設置情況

從預算單位構成看,慶元縣科學技術協會預算包括:科學技術協會本級預算。

二、2026年縣科協部門預算安排情況說明

(一)關于縣科協2026年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,縣科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、住房保障支出等。縣科協2026年收支總預算226.20萬元。

(二)關于縣科協2026年收入預算情況說明

縣科協2026年收入預算226.20萬元,比上年執行數減少8.49萬元,下降3.62%,主要是人員經費、公用經費和專項經費減少。

其中:一般公共預算撥款收入226.20萬元(上年結轉9.29萬元),占100.0%。

(三)關于縣科協2026年支出預算情況說明

縣科協2026年支出預算226.20萬元,比上年執行數減少8.49萬元,下降3.62%,主要是公用經費和專項經費減少。

1.按支出功能分類,科學技術支出214.69萬元、住房保障支出11.51萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出151.58萬元,占67.0%;日常公用支出15.91萬元,占7.0%;項目支出58.71萬元,占26.0%。

(四)關于縣科協2026年財政撥款收支預算情況的總體說明

縣科協2026年財政撥款收支總預算226.20萬元。收入包括:一般公共預算226.20萬元。支出包括:科學技術支出214.69萬元、住房保障支出11.51萬元。

(五)關于縣科協2026年一般公共預算撥款情況說明

1.一般公共預算撥款規模變化情況。

縣科協2026年一般公共預算撥款226.20萬元,比上年執行數減少8.49萬元,下降3.62%,主要是公用經費和專項經費減少。

2.一般公共預算撥款結構情況。

科學技術支出214.69萬元,占94.9%;住房保障支出11.51萬元,占5.1%。

3.?一般公共預算撥款具體使用情況。

(1)科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)12.24萬元。主要用于全額下撥給慶元縣老年科技工作者協會用作協會活動支出。

(2)科學技術支出(類)科學技術普及(款)機構運行(項)173.98萬元。主要用于人員經費支出和公用經費支出。

(3)科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)10.00萬元。主要用于全民科學素質行動經費、全國科普日活動經費等支出。

(4)科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項)9.29萬元。主要用于支持科普示范縣、戰略合作縣和山區、海島縣加強示范引領和前沿科普資源開發,強化實施單位科學普及跨越式高質量發展。

(5)科學技術支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項)9.18萬元。主要用于農村科技示范戶專項經費培育支出。

(6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.51萬元,主要用于本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(六)關于縣科協2026年一般公共預算基本支出情況說明

縣科協2026年一般公共預算基本支出167.49萬元,其中:

人員支出151.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用支出15.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

(七)關于縣科協2026年政府性基金預算支出情況說明

縣科協2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出:

(八)關于縣科協2026年國有資本經營預算支出情況說明

縣科協2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出:

(九)關于縣科協2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

縣科協2026年“三公”經費預算數為0.76萬元,比上年預算數增加0.03萬元,增長4.1%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據因公出國計劃和實際工作需要,2026年安排因公出國(境)費用預算0.00萬元,與上年執行數持平,主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2026年安排公務接待費預算0.76萬元,比上年預算數增加0.03萬元,增長4.1%。主要用于接待省、市和兄弟縣等支出。增加主要原因是省、市兄弟縣相互交流學習的增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元,與上年執行數持平,主要原因是本單位無公務用車運行維護費。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2026年縣科協本級1家參公事業單位的行政單位的機關運行經費財政撥款預算15.91萬元,比上年預算減少0.2萬元,下降1.24%,主要是辦公經費減少。

2.政府采購情況。

2026年縣科協各單位政府采購預算總額2.10萬元,其中:政府采購貨物預算2.10萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2025年12月31日,縣科協所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

2026年部門預算安排購置車輛0輛,其中,應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。2026年部門預算安排購置單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

4.預算績效情況說明。

2026年縣科協其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,共計2個一級項目,涉及當年資金58.71萬元。同時,將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表,詳見“部門項目支出績效表”。

5.委托業務費安排情況

2026年縣科協委托業務費財政撥款當年預算總額1.30萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含財政專戶管理資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.上年結轉結余:包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流出國(境)費用;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

10.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.委托業務費:指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

慶元縣科協單位預算公開(報表(市縣))_2026-03-02.xls

慶元縣科協部門預算公開說明(科協)-202603020926.docx